審計部順利完成內部控制審計工作
發布日期:2019-12-13 瀏覽次數:4717
為進一步提升公司風險防范能力,結合上市公司內控建設相關要求,2019年9至12月期間,審計部對公司及下屬子公司的關鍵環節內部控制進行了審計。目前已完成現場審計工作,并將審計發現的問題以《內控整改建議書》的形式反饋至被審計單位。
本次審計為公司審計部首次開展的內部控制審計,旨在通過整改加強重點領域、關鍵環節的內部控制,同時也是對傳統審計的一種補償性措施。
“審計+內控”是審計部不斷尋求管理提升的新的落腳點之一,以內部控制審計為依托,充分發揮審計“把脈問診”功能,增強及時發現、化解重大風險的能力,為公司的發展“保駕護航”。(審計部/章子康 供稿)